|
Faktúra |
Faktúra dodávateľská od 1.6.-30.6.2015
|
tovary, služby, práce, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
17.09.2015 |
|
Zmluva |
2015/2174
|
Čiastková zmluva k rámcovej zmluve
|
126,00 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Datalan, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
Zmluva |
č. 2015/2173
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Datalan, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BB_TN_237
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
449,40 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
MPC |
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
06.10.2015 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Dohode č. 09/§52a/2015/ŠR
|
dobrovoľnícka činnosť
|
|
s DPH |
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
UPSVaR |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
Objednávka |
Objednávky od 1.6.-30.6.2015
|
tovary, služby, práce, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
|
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
10.11.2015 |
|
Faktúra |
Faktúra dodávateľská od 1.5.-31.5.2015
|
tovary, služby, práce, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2015 |
|
|
|
|
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
17.09.2015 |
|
|
Objednávka |
Objednávky od 1.5.-31.5.2015
|
tovary, služby, práce, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
02.05.2015 |
|
|
|
|
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
10.11.2015 |
|
Faktúra |
Faktúra dodávateľská od 1.4.-30.4.2015
|
tovary, služby, práce, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
17.09.2015 |
|
Objednávka |
Objednávky od 1.4.-30.4.2015
|
tovary, služby, práce, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
10.11.2015 |
|
Faktúra |
Faktúra dodávateľská od 1.3.-31.3.2015
|
tovary, služby, práce, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
31.03.2015 |
|
Zmluva |
Dohode č. 09/§52a/2015/ŠR
|
Aktivačná činnosť formou dobrovoľ.služby
|
|
s DPH |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
UPSVaR |
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
06.04.2015 |
|
Zmluva |
2015
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2015 |
|
Zmluva |
Zmluva č. 2015 AMV BB TN MY 01
|
Prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
MPC Bratislava |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
Objednávka |
Objednávky od 1.3.-31.3.2015
|
tovary, služby, práce, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
01.03.2015 |
|
|
|
|
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
10.11.2015 |
|
Faktúra |
Faktúra dodávateľská od 1.2.-28.2.2015
|
tovary, služby, práce, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
|
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
27.02.2015 |
|
Zmluva |
2015
|
Rámcová zmluva tonery a náplne do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Elikva Trade Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
Zmluva |
2015
|
Rámcová zmluva čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Elikva Trade Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
Zmluva |
2015
|
Rámcová zmluva výtvarné potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Elikva Trade Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
Zmluva |
2015
|
Rámcová zmluva kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Elikva Trade Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
27.02.2015 |