|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
|
Prenájom TV
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Tomáš Marek |
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
13.11.2018 |
|
Zmluva |
2018
|
Zmluva o spolupráci
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Bibiana Michalcová |
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
09.10.2018 |
|
Zmluva |
102002402
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
AXA d.d.s.,a.s. |
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
05.10.2018 |
|
Zmluva |
0800107380
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
842,40 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
10.10.2018 |
|
Zmluva |
18/10/060/127
|
Dodatok č. č. k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
|
|
s DPH |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
UPSVaR |
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
12.10.2018 |
|
Faktúra |
|
Faktúry škola od 1.-28.2.2012
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
Faktúra |
201809
|
tovary, práce, služby, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
|
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
25.10.2018 |
|
Objednávka |
201809
|
tovary, práce, služby, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
1.9.2018-30.9.2018 |
|
|
|
|
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
25.10.2018 |
|
Objednávka |
|
tovary, práce, služby, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
1.9.2018-30.9.2018 |
|
|
|
|
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
25.10.2018 |
|
Zmluva |
R_111/2018
|
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti IKT
|
155,35 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2018 |
|
|
|
IVES |
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
02.10.2018 |
|
Faktúra |
201810
|
tovary, práce, služby, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
|
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
31.10.2018 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve OPĽZ/167/2017
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Minsterstvo školstva |
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
04.06.2019 |
|
Zmluva |
5190028974
|
Úrazové poistenie
|
13,27 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
18.06.2019 |
|
Zmluva |
PZ002000003844_002
|
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť , a.s. |
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
10.07.2020 |
|
Zmluva |
20/10/060/71
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prev.nákladov chránenej dielne
|
28 866,20 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
|
UPSVaR |
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
15.04.2020 |
|
Zmluva |
2020
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Bc.Branislav Kormaník |
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
24.01.2020 |
|
Zmluva |
2020
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Bibiana Michalcová |
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
24.01.2020 |
|
Zmluva |
2019
|
Prenájom TV
|
252,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Katarína Jančeková |
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
17.12.2019 |
|
Zmluva |
2020
|
Zmluva o spolupráci
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
Vladimír Caltík |
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
27.01.2020 |
|
Faktúra |
201911
|
tovary, práce, služby, potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
|
|
Mgr. Jaroslav Foltín |
riaditeľ školy |
|
27.01.2020 |